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Audit interne
2015
Rapport d'Audit des activités de surveillance du système de contrôle interne en matière de rapports financiers
Rapport d’Audit des activités de surveillance du système de contrôle interne en matière de rapports financiers
Table des matières
1. Sommaire
Introduction
Points forts
Points à améliorer
Opinion d’audit et conclusion
Réponse de la direction
2. Énoncé de conformité
3. Remerciements
4. Contexte
5. Objectif de l’audit
6. Portée de l’audit
7. Approche de l’audit
8. Constatations, recommandations et plan d’action de la gestion
8.1 Gouvernance
8.2 Identification des comptes clés, des processus, des sous-processus, des risques et des contrôles clés
8.3 Planification et conduite des évaluations
8.4 Plans d’action et correction des lacunes dans les contrôles
9. Opinion d’audit
Annexe A – Critères d’audit
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Date de modification :
2022-05-11